dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.contributor.author | Palma Cardoso, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Diaz Pava, Mario Fernando | |
dc.contributor.author | Guzman, Robert Alexander | |
dc.contributor.author | Morales Lugo, Ruth Erika | |
dc.contributor.author | Caicedo Riaño, María Estella | |
dc.contributor.author | Varón Giraldo, Orlando | |
dc.contributor.author | Leiva Ardila, Fanny | |
dc.contributor.author | Ortiz Serrano, Isabel | |
dc.contributor.author | Herrán, Álvaro | |
dc.contributor.author | Moreno Espinosa, Lida Marcela | |
dc.contributor.author | Sabogal Barreto, Roberto | |
dc.contributor.author | Perdomo, José Raúl | |
dc.contributor.author | Rengifo Romero, José Armando | |
dc.contributor.author | Mape García, Ana María | |
dc.contributor.author | Rodríguez Ortiz, Rodolfo Ernesto | |
dc.contributor.author | Arias Díaz, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Montilla Nensthiel, Juan David | |
dc.contributor.author | Rodríguez Sabogal, Yamit Fernando | |
dc.contributor.author | Hernández R, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Rodríguez Aragón, Briceida | |
dc.contributor.author | Ballén Barco, Yesica Johana | |
dc.contributor.author | Barreto García, German | |
dc.contributor.author | Hernández Díaz, Diego Fernando | |
dc.contributor.author | Manrique Montoya, Leidy Yurani | |
dc.contributor.author | Aragón Ortiz, María Camila | |
dc.contributor.author | Guerrero, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Garnica Duarte, Antonela | |
dc.contributor.author | Cortes Vera, Jorge Andrés | |
dc.contributor.author | Rodríguez Muñoz, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Villanueva cruz, Eduard Estarqui | |
dc.contributor.author | Hernández Vásquez, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Sánchez Loaiza, Laura Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T16:59:32Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T16:59:32Z | |
dc.date.issued | 2020-12-29 | |
dc.identifier.citation | Angulo Hernández Y & Zambrano Ruiz A (2016, pg. 4) Visión holística de la Revisoría Fiscal
como institución de control social. Disponible
en:https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fiscal_fo
ro_firmas/eventos_rev_fiscal/III_revisoria_fiscal/ponencia_yeison_angulo_alfredo_
zambrano_u_central.pdf
Cañas Gonzales C, Martínez Buitrago S, Gonzales J & Gonzales Morales H (2018, pg. 3)
El revisor fiscal y sus obligaciones. Disponible en:
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/El-revisor-fiscal-y-susobligaciones-
17012018.pdf
García Africano M. (2014). El Control Interno Como Mecánismo De Transformación Y
Crecimiento, Una Mirada Desde La Gestión Gerencial De Las Empresas. Disponible
en:
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12715/ENSAYO%20-
%20OPCION%20DE%20GRADO%20-
171
%20CONTROL%20INTERNO.pdf;jsessionid=B1AF00943805A59108B78D0160AA
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González Garzón R (2014, pg. 6). La Reponsabilidad Del Revisor Fiscal En La Evaluación
Del Control Interno. Disponible en:
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fiscal_foro_
firmas/eventos_rev_fiscal/III_revisoria_fiscal/ponencia_raul_gonzalez_u_externado
.pdf
Rengifo Figueroa S (2014, pg. 3) Ensayo para optar al título de especialista en finanzas y
administración pública. Disponible en:
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13056/La%20revisor%E
Da%20fiscal%20en%20Colombia.pdf;jsessionid=1E31E7421AED98C892019DFC
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dc.identifier.isbn | 978-958-52015-6-9 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.itfip.edu.co/handle/itfip/171 | |
dc.description.abstract | A partir de un trabajo de investigación formativa, como estrategia que plantea un
acercamiento de los estudiantes para indagar sobre problemas en contextos reales,
replanteando así, el proceso de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de asumir el
conocimiento y contrastarlo con una realidad, en esta ocasión a partir del conocimiento de
la ejecución de una de las funciones a cargo de Revisar Fiscal en marcadas principalmente
en la Ley 43 de 1990 y en los Artículos 207 al 209 del Código de Comercio, las cuales se
cumplen mediante el desarrollo de tres auditorías: Auditoría Financiera, Auditoría de
Cumplimiento, Auditoría de Control Interno, esta última con el propósito de “concluir si el
control interno de la Sociedad ha sido adecuado, con especial énfasis en las medidas de
control implementadas por la Administración de la Sociedad para asegurar la conservación
y custodia de los bienes de la sociedad y los de terceros que estén en su poder “ (Cañas,
Martínez, González & González; 2018), por lo anterior, se establece como problemática
elaborar la evaluación de un proceso dentro de una organización a partir de un instrumento
de evaluación que permite una identificación, evaluación y análisis de los componentes que
integran el sistema de control interno y acerque al estudiante a la experiencia de un proceso
que debe llevarse a cabo en el desarrollo de su ejercicio profesional. El instrumento utilizado
para la evaluación fue suministrado por la Red Global de Conocimiento en Auditoría y
Control Interno Auditoo | |
dc.description.tableofcontents | CONTENIDO
PRÓLOGO ....................................................................................................................................................... 7
CAPÍTULO 1
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE UN PROCESO DE TESORERÍA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL ..................................................................................................... 10
CAPÍTULO 2
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR EN LA
EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA AGUIALARMAS LTDA. ................................................................................. 30
CAPÍTULO 3
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE COMPRAS EN LA EMPRESA
IMPORTADORA DE REPUESTOS MONTILLA LTDA. ......................................................................................... 56
CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE DEUDORES EN LA
EMPRESA BANCO DE BOGOTA OFICINA 750 DEL GUAMO TOLIMA ............................................................... 72
CAPÍTULO 5
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS
JESÚS MARÍA SÁNCHEZ R & CIA .................................................................................................................... 89
CAPÍTULO 6
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE EN LA
EMPRESA SALUD PRIVADA UNIDAD RENAL SAN SEBASTIÁN S.A.S. .............................................................. 107
CAPÍTULO 7
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE NÓMINA - PERSONAL EN LA
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA RÍO PRADO –
ASOPRADO. ................................................................................................................................................ 128
CAPÍTULO 8
HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE UN PROCESO DE GESTIÓN DE
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA AGROQUÍMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA AGROZ S.A. .......................... 145
CAPÍTULO 9
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE NÓMINA EN LA EMPRESA DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL – TOLIMA. .................................................................................................. 158 | |
dc.format.extent | 175 paginas, edición 1. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP | spa |
dc.relation.ispartofseries | 1;1 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.title | EL REVISOR FISCAL Y LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.contributor.corporatename | ITFIP | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.citationedition | Primera edición | spa |
dc.relation.citationvolume | 1 | spa |
dc.relation.references | Angulo Hernández Y & Zambrano Ruiz A (2016, pg. 4) Visión holística de la Revisoría Fiscal
como institución de control social. Disponible
en:https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fiscal_fo
ro_firmas/eventos_rev_fiscal/III_revisoria_fiscal/ponencia_yeison_angulo_alfredo_
zambrano_u_central.pdf
Cañas Gonzales C, Martínez Buitrago S, Gonzales J & Gonzales Morales H (2018, pg. 3)
El revisor fiscal y sus obligaciones. Disponible en:
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/El-revisor-fiscal-y-susobligaciones-
17012018.pdf
García Africano M. (2014). El Control Interno Como Mecánismo De Transformación Y
Crecimiento, Una Mirada Desde La Gestión Gerencial De Las Empresas. Disponible
en:
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12715/ENSAYO%20-
%20OPCION%20DE%20GRADO%20-
171
%20CONTROL%20INTERNO.pdf;jsessionid=B1AF00943805A59108B78D0160AA
3284?sequence=1
González Garzón R (2014, pg. 6). La Reponsabilidad Del Revisor Fiscal En La Evaluación
Del Control Interno. Disponible en:
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fiscal_foro_
firmas/eventos_rev_fiscal/III_revisoria_fiscal/ponencia_raul_gonzalez_u_externado
.pdf
Rengifo Figueroa S (2014, pg. 3) Ensayo para optar al título de especialista en finanzas y
administración pública. Disponible en:
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13056/La%20revisor%E
Da%20fiscal%20en%20Colombia.pdf;jsessionid=1E31E7421AED98C892019DFC
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dc.title.translated | THE FISCAL REVIEWER AND THE EVALUATION OF INTERNAL CONTROL | |
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dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.content | Text | spa |
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dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.identifier.eisbn | 978-958-52015-6-9 | spa |